按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县委政法委是县委领导全县政法工作的职能部门,其主要职能是:一、根据党的路线、方针、政策以及县委的决策和部署,统一政法各部门的工作步骤,坚定政法工作的政治方向。二、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究;指导政法工作改革,对依法治县提出意见、建议。三、研究处理政法工作的重大问题并及时向县委提出建议;对一定时期的政法工作做出全局性部署,并督促贯彻落实。四、检查政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革的新路子。五、大力支持和严格监督政法各部门依法独立行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时,密切配合、督促、推动大案、要案的查处工作。六、组织调查,协助处理抗法的重大事件,确保政法各部门正常开展工作。七、组织、协调、指导全县社会管理综合治理工作。八、组织、协调、指导全县维护社会稳定工作。九、研究和指导全县政法队伍建设;协助县委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。十、承办县委和上级政法委员会交办的其他事项。
2016年政法委机关紧紧围绕县委政府中心工作和今年全市政法工作明确的“五大防控体系建设,五大目标驱动”主题,注重防控和打击,着力维护国家安全;注重疏导和化解,全力维护社会稳定;注重协调和指导,抓实社会治安综合治理;注重学法和用法,全力推进依法治县;注重履职和整治,逐步规范信访秩序;注重教育和管理,加强政法队伍建设,努力为“十三五”开好局、起好步创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。
二、部门预算编制情况
坚持以科学发展观为统领,认真贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习总书记一系列重要讲话,坚持稳中求进的总基调,全面落实财政收入跨越式发展和财政支出共享性增长。
1、收支平衡原则。坚持量入为出、收支平衡,从严控制各项支出。预算编制既要体现实际需要,同时又要兼顾财力可能,做到综合平衡,不编赤字预算。
2、综合预算原则。统筹安排各项财政资金和其他收入,将部门和单位的各项收入和各项支出纳入综合财政预算。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,行政单位1个。部门在职在编实有人数21人,其中:财政全供养21人;在编实有车辆3辆。离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
四、2016年部门预算收支情况
2016年县委政法委预算总收入250.67万元,其中:公共财政预算250.67万元。
2016年部门预算总支出250.67万元,其中:基本支出250.67万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出分别列2013101行政运行支出,主要反映政法委机关正常运行的人员经费和公用经费的支出,2080504未归口管理的行政单位离退休人员经费支出,职工医疗保险和职工住房公积金支出。
基本支出情况
2016年用于保障政法委机关正常运转的日常支出250.67万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.37%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的32.63,比上年略有减少。
中共巧家县委政法委员会
2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明
巧家县政法委财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2016年县委政法委未安排出国(境)经费预算。
二、公务接待费
2016年政法委拟安排公务接待费预算2.30万元,主要用于接待省、市级政法系统领导及工作人员产生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年政法委拟安排公车购置及运行维护费21.00万元,其中:购置经费0万元、运行维护费21.00万元,主要用于保障政法委机关机构运行工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位:万元 |
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预算 |
预算 |
2015年预算数 |
2016年预算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
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小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
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2013101 |
县委政法委 |
23.3 |
0 |
21 |
0 |
21 |
2.3 |
23.3 |
0 |
21 |
0 |
21 |
2.3 |
部门公开表3 |
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一般公共预算基本支出表 |
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单位:万元 |
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经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
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301 |
工资福利支出 |
135.57 |
135.57 |
|
0 |
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30101 |
基本工资 |
54.83 |
54.83 |
|
0 |
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30102 |
津贴补贴 |
76.17 |
76.17 |
|
0 |
|
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|
30103 |
奖金 |
4.57 |
4.57 |
|
0 |
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302 |
商品和服务支出 |
81.8 |
81.8 |
|
0 |
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30201 |
办公费 |
23 |
23 |
|
0 |
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30202 |
印刷费 |
1 |
1 |
|
0 |
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30203 |
水费 |
1 |
1 |
|
0 |
|
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30204 |
电费 |
2 |
2 |
|
0 |
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30205 |
邮电费 |
6 |
6 |
|
0 |
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30206 |
差旅费 |
15 |
15 |
|
0 |
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|
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30207 |
会议费 |
|
4 |
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30208 |
培训费 |
|
6.5 |
|
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30209 |
接待费 |
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2.3 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
33.3 |
33.3 |
|
0 |
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30301 |
离休费 |
0 |
|
|
0 |
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|
|
30302 |
退休费 |
33.3 |
33.3 |
|
0 |
|
|
|
30303 |
抚恤金 |
0 |
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|
0 |
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310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
0 |
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31002 |
办公设备购置 |
0 |
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|
0 |
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31003 |
专用设备购置 |
0 |
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|
0 |
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